Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2015 | 2215002674 | pracovné oblečenie | 4500067495 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 1,500,70 | |
| 19.03.2015 | 2215002676 | pracovná obuv | 4500063923 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 79,44 | |
| 19.03.2015 | 2215002689 | pracovná obuv a oblečenie | 4500067495 | a-max sk, s.r.o., Pasienková 2/H, Bratislava, 821 06, SK | 35889829 | 1,783,90 | |
| 19.03.2015 | 2215002752 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500068876 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 128,35 |
| 19.03.2015 | 2215002753 | právna pomoc v súdnom konaní | 4500069444 | Kružlík s.r.o., Ďatelinová 2, Bratislava, 821 01, SK | 31355153 | 4,092,00 | |
| 19.03.2015 | 2215002783 | oprava elektroinštal.vzduchotech. v priestoroch dielní | 4500068367 | KENBA, s.r.o., Rybáre 183/13, Trenčín, 911 06, SK | 47901675 | 789,87 | |
| 19.03.2015 | 2215002787 | Servis vozidla | 4500066612 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 258,26 | |
| 19.03.2015 | 2215002810 | Materiál | 4500068152 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 295,00 | |
| 19.03.2015 | 2215002812 | Akumulátor | 4500068346 | Techall Slovensko, s.r.o., Nálepkova 57, Bernolákovo, 900 27, SK | 34140794 | 194,04 | |
| 19.03.2015 | 2215002854 | Posypová soľ | ZM/2014/0234 | 4500069229 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 16,393,49 |