Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 2214012597 | mob.tel. Huawei E3131h | ZM/2014/0129 | 4500062560 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 13.11.2014 | 2214012646 | TV monitoring drenážneho potrubia v tuneli Sitina | 4500049999 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 16,811,20 | |
| 13.11.2014 | 2214012495 | Materiál | 4500062595 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 140,32 | |
| 13.11.2014 | 2314013390 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30603/NZ-374-2/2012/Zvolenská Slatina/1464/DPP | Rímskokatolícka cirkev,, SNP 8, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31938876 | 408,84 | |
| 13.11.2014 | 2214012489 | Brzdové platničky | 4500062141 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 31,50 | |
| 13.11.2014 | 2214012490 | náplň do tlačiarne | 4500062450 | TINTA-INK s.r.o., Furčianska 69, Košice, 040 14, SK | 46041770 | 18,33 | |
| 13.11.2014 | 2214012493 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500062451 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 7,56 | |
| 13.11.2014 | 2214012497 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500060279 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012500 | Stavebné práce | 4500061175 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 310,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012501 | Stavebné práce | 4500061171 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 680,00 |