Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2014 | 2214011095 | filtre | 4500060408 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 107,32 | |
| 17.10.2014 | 2214011097 | školenie zimnej techniky | 4500060056 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 392,00 | |
| 17.10.2014 | 2214011101 | Oprava PC Unicard k čerp.stanici PHM | ZML/217/2010 | 4500058037 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,196,00 |
| 17.10.2014 | 2214011102 | školenie zimnej techniky | 4500059323 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 490,00 | |
| 17.10.2014 | 2214011105 | vyspravenie výtlkov a nerovností na D1 trysk.metódou | ZM/2012/0160 | 4500059114 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 5,640,00 |
| 17.10.2014 | 2214011107 | filtre | 4500060148 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 207,93 | |
| 17.10.2014 | 2214011109 | servis vozidla BA387PN | 4500060690 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 626,97 | |
| 17.10.2014 | 2214011110 | hygienické potreby a prípravky | 4500060682 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 392,38 | |
| 17.10.2014 | 2214011113 | kancelárske potreby | 4500060673 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 23,53 | |
| 17.10.2014 | 2214011115 | rundup turbo - postrek | 4500059952 | NOVILLA s.r.o., Gorkého 1, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36191507 | 277,05 |