Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2014 | 2314005816 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/07286 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 14,287,68 | |
| 20.06.2014 | 2314005822 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/07318 | Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, Bratislava, 851 10, SK | 00304611 | 21,431,52 | |
| 20.06.2014 | 2214005912 | poplatok za domény | 4500053889 | Webglobe,s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 98,04 | |
| 20.06.2014 | 2114000660 | Lagerort 102 | 4500054180 | Kärcher Slovakia s.r.o., Beniakova 2, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 3,781,00 | |
| 20.06.2014 | 2114000686 | Tunel Horelica TDZ | ZML/1074/2010 | 4500053424 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,839,30 |
| 20.06.2014 | 2214005940 | provízia z predaja dial.nálepiek, máj 2014 | ZM/2012/0433 | 4500054928 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 170,882,10 |
| 20.06.2014 | 2214005944 | základný balík VAT 7.2014 | 4500046973 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 20.06.2014 | 2214005945 | phm | ZM/2011/0396 | 4500054557 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 15,095,29 |
| 20.06.2014 | 2214006086 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500055198 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 307,26 |
| 20.06.2014 | 2214006087 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500054750 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,056,48 |