Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.04.2014 2214002791 materiál 4500050566 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 546,42
02.04.2014 2214002792 činnosti ZÚ ZML/37/2010 4500050641 Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 305,55
02.04.2014 2214002793 materiál 4500050258 Andrea Móderová - UNIPAP, Zlatovská 22, Trenčín, 911 05, SK 46472738 177,43
02.04.2014 2214002794 material 4500050542 GEMTECH, s.r.o., Kukučínova 494/32, Poprad, 058 01, SK 36712868 211,78
02.04.2014 2214002795 oprava vozidla Fiat Ducato BA 183 MC 4500050517 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 494,74
02.04.2014 2214002796 drôt.. 4500050168 Gustáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. -, Belá 5, Trenčín, 911 01, SK 11771356 2,286,10
02.04.2014 2214002800 pranie 3/2014 4500049147 Šariš service s.r.o, Prešovská 33, Veľký Šariš, 082 21, SK 45651752 27,94
02.04.2014 2214002805 materiál ZM/2011/0465 4500049469 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,940,00
02.04.2014 2214002824 autobatéria 4500049677 FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK 44105487 2,069,90
02.04.2014 2214002831 poplatok PS 3/2014 ZML/68/2010 4500051115 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00