Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2014 | 2214010536 | servisný prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500060397 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 29,82 |
| 14.10.2014 | 2214010356 | samsung galaxy S4, huawei E313 | ZM/2014/0129 | 4500060427 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 199,17 |
| 14.10.2014 | 2214010496 | výmena asf.most.záverov za mechanické, most č.D1-139 | ZM/2013/0322 | 4500055206 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 125,315,07 |
| 14.10.2014 | 2214010500 | výmena asf.most.záverov, most č. D1-127 | ZM/2013/0322 | 4500055206 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 104,450,55 |
| 14.10.2014 | 2214010733 | Zrnková káva | ZM/2013/0185 | 4500059470 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 4,54 |
| 14.10.2014 | 2214010789 | chemikália na údržbu zimnej techniky | 4500059482 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010790 | špeciálne chemikálie | 4500059480 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 948,00 | |
| 14.10.2014 | 2114001179 | Zmena navrhovanej cinnosti v zmysle zákona 24/2006Z.z. prílohy 8a | OBJ/63169/2014 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 6,700,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010952 | predlžovací nadstavec | 4500059982 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 600,00 | |
| 14.10.2014 | 2214010954 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500059715 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 285,12 |