Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2014 | 2214000687 | lieky | 4500047991 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 103,05 | |
| 06.02.2014 | 2214000690 | materiál | 4500047895 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 720,54 | |
| 06.02.2014 | 2214000696 | Úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti nákladných vozidiel | ZM/2013/0303 | 4500048370 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 13,969,00 |
| 06.02.2014 | 2214000707 | žiarovka, kvap.ostrek. | 4500047886 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 77,37 | |
| 06.02.2014 | 2214000709 | brzda motorova | 4500047987 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 311,88 | |
| 06.02.2014 | 2214000711 | posypová soľ | ZML/1020/2010 | 4500048007 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 18,073,02 |
| 06.02.2014 | 2214000712 | materiál | 4500047856 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 256,49 | |
| 06.02.2014 | 2214000713 | materiál | 4500047705 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 482,84 | |
| 06.02.2014 | 2214000714 | nápojovné poukážky, stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500048113 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 |
| 06.02.2014 | 2214001006 | oprava a údržba auta - poistná udalosť č. 955415750 | 4500048443 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 1,150,98 |