Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2013 | 2213005153 | kancelárske potreby | 4500034733 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 29,94 | |
| 16.05.2013 | 2213005187 | farba | 4500034477 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 709,95 | |
| 16.05.2013 | 2213005221 | Pneuservisné práce | 4500033483 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 39,00 | |
| 16.05.2013 | 2213005223 | Pneuservisné práce | 4500033481 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 39,51 | |
| 16.05.2013 | 2213005224 | Pneuservisné práce | 4500033296 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,84 | |
| 16.05.2013 | 2213006126 | výmena čel. skla - poistné plnenie | 4500034695 | Lorko Ján JAPA AUTO, Rozvoj 1107/6, Levoča, 054 01, SK | 40858596 | 254,39 | |
| 16.05.2013 | 2113000474 | ZP na trvalý záber | OBJ/18930/2013 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 566,01 | |
| 16.05.2013 | 2113000499 | vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP | 74694/2012 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 360,00 | |
| 16.05.2013 | 2113000486 | výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2012/0326 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 81,088,77 | |
| 16.05.2013 | 2113000504 | 4500030560 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 20,270,00 |