Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.04.2012 2212002518 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 382,73
05.04.2012 2212002706 4500015083 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 137,60
05.04.2012 2112000342 R1 Šoporňa - Báb, protihlukové opatrenia - lepenie fólie ORACAL 751 16283/2012 CONSTRUCT-ING, s. r. o., Ploštín 57, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36372412 19,700,00
05.04.2012 2112000364 4500012861 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 1,545,75
05.04.2012 2212002532 4500014910 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 56,25
05.04.2012 2212002541 4500013545 AGRO LJP, s.r.o., Severná 298, Vyšná Šebestová, 080 06, SK 45587710 265,00
05.04.2012 3012000219 Platobný výmer-daň z nehnuteľností 2012-Turčianske Kľačany Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 179, Vrútky, 038 61, SK 00316971 163,99
05.04.2012 2212002527 4500014912 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 28,50
05.04.2012 2212002528 4500014911 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,736,80
05.04.2012 2212002529 4500014838 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 6,840,00