Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2013 | 2212013178 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 657,37 | |
| 10.01.2013 | 2212013179 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 515,46 | |
| 10.01.2013 | 2212013180 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 2,394,26 | |
| 10.01.2013 | 2212013181 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 2,006,58 | |
| 10.01.2013 | 2212013093 | Plastový kontajner | 4500027533 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 5,600,00 | |
| 10.01.2013 | 2212013094 | Oprava vozidla | 4500024492 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 600,09 | |
| 10.01.2013 | 2212013095 | Propán-butánová fľaša | 4500027547 | Jana Kalamárová, Jaselská 2480/8, Zvolen, 960 01, SK | 40674576 | 17,83 | |
| 10.01.2013 | 2212013096 | Dohľad na činnosť výmenníkovej stanice | 4500025067 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 160,00 | |
| 10.01.2013 | 2212013097 | Prenájom plechovej nádoby | 4500028055 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 16,17 | |
| 10.01.2013 | 2212013098 | Stráženie objektu | 4500028056 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,745,73 |