Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2012 | 2212011455 | Materiál | 4500024813 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 58,20 | |
| 15.11.2012 | 2212010805 | Posypová soľ | 4500025344 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,857,24 | |
| 15.11.2012 | 2212010806 | Posypová soľ | 4500025345;4500025346 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,080,00 | |
| 15.11.2012 | 2212010807 | Posypová soľ | 4500025348 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,084,81 | |
| 15.11.2012 | 2212010810 | Posypová soľ | 4500025349 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,994,33 | |
| 15.11.2012 | 2212010812 | Posypová soľ | 4500025350 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,060,14 | |
| 15.11.2012 | 2212010819 | Materiál | 4500024938 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 575,58 | |
| 15.11.2012 | 2212010820 | Vzduchojem | 4500025163 | Marián Troliga - MT, Košická 20, Prešov, 080 01, SK | 10671315 | 55,00 | |
| 15.11.2012 | 2212010822 | Autopotreby | 4500024897 | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, Prešov, 080 01, SK | 36478598 | 87,46 | |
| 15.11.2012 | 2212010824 | Autopotreby | 4500025007 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 13,40 |