Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2012 | 2212010734 | oprava a údržba nakl. auta | 4500024713 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 200,76 | |
| 14.11.2012 | 2212011125 | Dokumentácia | 4500021968 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 764,40 | |
| 14.11.2012 | 2212011127 | Dokumentácia | 4500020005 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 239,00 | |
| 14.11.2012 | 2212010736 | oprava a údržba nakl. auta | 4500024709 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 245,45 | |
| 14.11.2012 | 2212010756 | pneuservis | 4500025476 | DSJ s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK | 46404015 | 86,60 | |
| 14.11.2012 | 2212010774 | Materiál | 4500025140 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 159,93 | |
| 14.11.2012 | 2212010821 | upratovanie | 4500025529 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,217,31 | |
| 14.11.2012 | 2212010823 | materiál | 4500025381 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 158,14 | |
| 14.11.2012 | 2212010826 | el. spotrebiče | 4500025218 | František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK | 11790547 | 353,30 | |
| 14.11.2012 | 2212010830 | mobil | 4500024955;4500025230 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 14,60 |