Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2012 | 2212009121 | Upratovanie | 4500021485 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 75,94 | |
| 04.10.2012 | 2212009125 | analýza odpadovej vody | 4500020996 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 17,67 | |
| 04.10.2012 | 2212009127 | oprava auta | 4500023021 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 849,75 | |
| 04.10.2012 | 2212009234 | emisná kontrola | 4500023216 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 38,58 | |
| 04.10.2012 | 2212009262 | technická kontrola | 4500023214 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 66,75 | |
| 04.10.2012 | 2212009324 | materiál | 4500023079 | ZTS-OTS a.s., Areál ZTS 924, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36302457 | 114,48 | |
| 04.10.2012 | 2212009339 | rýchlospojka | 4500023076 | S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 31610528 | 334,62 | |
| 04.10.2012 | 2212009472 | Strážna služba | 4500023589 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 3,782,40 | |
| 03.10.2012 | 2112001164 | Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbe R4 KE - Milhosť za mesiac 09.12. | ZM/2011/0213 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 1,000,00 | |
| 03.10.2012 | 2112001165 | ZoD - MPV pozemkov R2 Hronská Dúbrava - Zvolen, k.ú. Budča | ZML/1766/2010 | ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36863998 | 1,638,00 |