Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2012 | 2112000831 | 4500018369 | KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, Nitra, 949 01, SK | 31437273 | 9,768,00 | ||
| 25.07.2012 | 2112000837 | ZP 55/2012 kú Kriváň | 43493/2012 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 40,00 | |
| 25.07.2012 | 2112000838 | mpv | OBJ/33007/2012 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 419,79 | |
| 25.07.2012 | 2212006678 | 4500019451 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,189,37 | ||
| 25.07.2012 | 2212006679 | 4500019953 | Marcela Faturová - FIRE system, Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 41827449 | 545,00 | ||
| 25.07.2012 | 2212006680 | 4500019788 | Andrea Líšková AGROFOX, 1. mája 35, Pezinok, 902 01, SK | 34404538 | 74,92 | ||
| 25.07.2012 | 2212006681 | 4500019790 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 19,998,00 | ||
| 25.07.2012 | 2212006682 | 4500019340 | Šipikal Karol, Rekreačná cesta 379, Nová Baňa, 968 01, SK | 41413601 | 52,57 | ||
| 25.07.2012 | 2212006683 | 4500019787 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,869,87 | ||
| 25.07.2012 | 2212006684 | 4500020151 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 945,60 |