Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.11.2025 2225012292 Oprava tlačiarne OKI ES 9476 4500261023 Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36396222 334,20
14.11.2025 2225012276 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 49,600,86
14.11.2025 2225012293 oprava BA976PT 4500262668 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 966,81
14.11.2025 2225012284 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 5,327,31
14.11.2025 2225012294 oprava BA153NN 4500262453 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,969,91
14.11.2025 2225012295 oprava BA199MC 4500262459 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 4,320,90
14.11.2025 2225012296 servis BA149PN 4500260139 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,447,70
14.11.2025 2225012297 servis BA524PL 4500261299 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,534,28
14.11.2025 2225012298 ND na vozidlá 4500262127 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 137,18
14.11.2025 2225012299 ND na vozidlá 4500262766 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 94,04