Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.10.2024 2224010957 servis plynového kotla 4500243241 3MH, s.r.o., Bratislavská 78/24, Galanta, 924 01, SK 36790095 120,37
02.10.2024 2224010958 OOPP 4500244015 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 6,120,75
02.10.2024 2224010959 ND na vozidlá, mazivá 4500244014 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 227,86
02.10.2024 2224010960 STK BL496HO 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 66,00
02.10.2024 2224010962 oprava EPS BA 4500243605 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 273,08
02.10.2024 2224010963 oprava strojov, ND 4500243848 OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK 45955956 808,00
02.10.2024 2224010964 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500242638 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 609,75
02.10.2024 2224010965 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500242777 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 8,752,90
02.10.2024 2224010966 výroba pečiatok 4500243620 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 64,15
02.10.2024 2224010967 oprava BL044KZ PU 4500242116 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 00167436 798,85