Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2024 2224010063 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2024/0071 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 8,887,60
11.09.2024 2224010059 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 706,18
11.09.2024 2224010060 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 364,38
11.09.2024 2224010069 rozbor odpadu 4500239854 ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, CZ 27407551 380,00
11.09.2024 3024000650 Poistná zmluva - havarijné poistenie motorových vozidiel ZM/2020/0014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -232,37
11.09.2024 2224010029 Tonery ZM/2023/0098 4500241909 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 5,112,00
11.09.2024 2124000625 Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0308 GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK 36006980 37,352,00
11.09.2024 2224010044 Pranie prádla 08/2024 4500241388 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 217,50
11.09.2024 2224010046 Revízia viazacích prostr. 4500240991 METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK 36234451 475,00
11.09.2024 2224010057 servis BL268AI 4500242883 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 808,02