Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.10.2025 2225010678 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 2,079,34
13.10.2025 2225010679 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 483,57
13.10.2025 2225010680 ND na vozidlá 4500260725 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 172,02
13.10.2025 2225010683 Pracovné náradie a mazivo 4500259960 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 622,64
13.10.2025 2225010684 ND na vozidlá 4500260544 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 240,14
13.10.2025 2225010688 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2024/0163 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 37,651,57
13.10.2025 2225010690 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2025/0753 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 20,397,55
13.10.2025 2225010691 Nákup predmetov osobnej hygieny ZM/2023/0183 4500260636 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,058,18
13.10.2025 2225010692 OOPP 4500260268 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 759,20
13.10.2025 2225010693 Oprava BT370FE 4500260682 SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 903 01, SK 35826649 3,016,37