Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 2225001077 | revízie tunelov Branisko, Šibenik | ZM/2021/0060 | 4500247974 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,048,30 |
| 10.02.2025 | 2225001078 | Tlač máp dibond | 4500250156 | SignFactory s.r.o., Svätovavrinecká 13920/10, Bratislava, 831 01, SK | 54966795 | 165,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001079 | oprava BA680HF | 4500250345 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 777,94 | |
| 10.02.2025 | 2225001080 | Kancelársky materiál | ET/2024/0024 | 4500250499 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 2,123,95 |
| 10.02.2025 | 2225001081 | vlajky, výves | 4500250227 | LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 51881713 | 405,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001082 | Nápojové kupóny 02/25 | ZM/2024/0026 | 4500250352 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 120,00 |
| 10.02.2025 | 2225001083 | Výkon PZS 01/2025 | ZM/2024/0109 | 4500250899 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 883,83 |
| 10.02.2025 | 2225001084 | pranie, žehlenie OOPP | 4500250396 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 103,90 | |
| 10.02.2025 | 2225001085 | čistenie kanalizácie | 4500250608 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 380,00 | |
| 10.02.2025 | 2225001086 | Elektroinštalačný materiál | 4500250627 | ELWORK, s. r. o., Kollárova 53, Martin, 036 01, SK | 52317374 | 55,55 |