Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.02.2026 2226001683 Plynová vzpera 4500266404 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 487,80
23.02.2026 2226001684 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500265759 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 2,949,48
23.02.2026 2226001685 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500265333 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,687,45
23.02.2026 2226001693 štvrťročná kontrola EPS 02/26 ZM/2025/0911 4500266540 VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK 48237761 7,699,80
23.02.2026 2226001694 STK BL567RX 4500265927 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 68,74
23.02.2026 2226001695 Refakturácia spotreby EE 01/2026 ZM/2025/0029 4500265780 Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK 54302102 4,079,97
23.02.2026 2226001697 servis BT632GX 4500266869 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 938,43
23.02.2026 2226001698 Dopravné značky ZM/2024/0473 4500266820 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,247,00
23.02.2026 2226001699 plynová fľaša, propán 4500267088 Ing. Marek Lorenc, Dolné Pažite 86/76, Trenčín, 911 06, SK 51861534 540,00
23.02.2026 2226001703 pranie OOPP 02/2026 4500266909 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 370,60