Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.08.2017 2217008312 vývoz fekálií z KE, mýto 4500113951 AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK 36188484 77,09
03.08.2017 2217008313 revitalizácia trávnatých a kríkových plôch v areáli strediska SSÚD Považská Bystrica 4500113801 IG COM s.r.o., Konventná 7, Bratislava, 811 03, SK 47171774 8,937,70
03.08.2017 2217008314 stavebný, hutný materiál 4500113841 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 781,80
03.08.2017 2217008316 studená obaľovaná zmes 4500114204 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 358,00
03.08.2017 2217008317 WIFI ČS ET/2015/0047 4500105477 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,990,00
03.08.2017 2217008318 Refakturácia EE ČS Budča - Juh, jún 2017 ZM/2016/0032 4500112917 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 16,63
03.08.2017 2217008319 pranie a čistenie pracových odevov ET/2017/0007 4500113758 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 102,72
03.08.2017 2217008320 prúdový chránič 4500113584 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 74,60
03.08.2017 2217008323 strážna služba v SSÚD LM za 7/2017 ZML/1485/2010 4500113575 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.08.2017 2217008324 kancelársky papier A4 4500113478 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 8,61