Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2012 | 2212009389 | Tryska | 4500022592 | Spraying Systems Czech, s.r.o., Jaroslava Foglara 863/7, Brno - Štýřice, 639 00, CZ | 28180062 | 90,90 | |
| 10.10.2012 | 2212009390 | Pneuservis | 4500023015 | Štefan Krupik Auto-pneu, A.Hlinku 4, Čadca, 022 21, SK | 41073401 | 134,14 | |
| 10.10.2012 | 2212009439 | deratizácia | 4500023161 | ISS Facility Services spol. s r.o., Mokráň Záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 31345212 | 165,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009457 | Vrátenie stravných lístkov | 4500021044 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | -345,80 | |
| 10.10.2012 | 2212009483 | kanc.papier | 4500023241 | Bratislavská papierenská, Púchovská 16, Bratislava, 831 06, SK | 31344381 | 111,80 | |
| 10.10.2012 | 2212009496 | Obnova značenia | 4500021126 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 83,627,50 | |
| 10.10.2012 | 2212009497 | Obnova značenia | 4500020965 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 86,592,34 | |
| 10.10.2012 | 2212009499 | Vypracovanie projektu | 4500014199 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,740,00 | |
| 10.10.2012 | 2212009500 | Maják | 4500023338 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 456,40 | |
| 10.10.2012 | 2212009516 | sklo dverí | 4500022688 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 182,00 |