Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.03.2021 2221002489 pranie a žehlenie bielizne 4500182734 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 127,75
23.03.2021 2221002490 oprava BL934IK 4500184503 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 804,26
23.03.2021 2221002491 ND na vozidlá, spojovací materiál 4500184548 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 360,90
23.03.2021 2221002492 školenie, preskúšanie 4500183753 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 15,00
23.03.2021 2221002493 audítorské služby ZM/2020/0317 4500182218 Accept Audit & Consulting, s.r.o., Baštová 38, Prešov, 080 01, SK 31709117 42,750,00
23.03.2021 2221002495 ND na vozidlá 4500184542 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 987,08
23.03.2021 2221002464 staveb., hutný materiál 4500184444 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 1,245,60
23.03.2021 2221002465 bezpreč. zariadenia 4500184275 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 4,989,74
23.03.2021 2221002466 preprava posyp. soli 4500177955 GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK 46202382 3,818,40
23.03.2021 2221002467 spojovací materiál 4500184563 LUKAS LM, spol.s.r.o., Plučanská 115, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36434281 51,65