Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
27.04.2018 4500129710 ostatné služby (mediálne analýzy, tlač) Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, 813 39 Bratislava 34401067 32,70 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ
27.04.2018 4500129711 Stavby - diaľnice SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica 31606458 10,800,00 Ing. Branislav Sidor, prevádzkový riaditeľ
27.04.2018 4500129663 tovar KRUPA KAJO, s.r.o., Dolný Kubín,M.R.Štefánika 2267 36362981 80,98 Ing.Tomčík Juraj
26.04.2018 4500129617 školenie z obsluhy stavebný strojov Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš 36376981 150,00 Mge. Adrián Jánošík, vedúci sttediska 41750
26.04.2018 4500129555 Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364 528,27 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129587 Oprava a údržba budov KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, 924 01 Galanta 51170515 2,702,80 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129546 OkuliareOchrProtiSlnečnémuŽiar Minarovič Lukáš, Špačinská 106, 917 01 Trnava 43617603 638,40 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129595 ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica 36241903 308,67 Ing. Klačanová Alena, vedúca SSÚD1
26.04.2018 4500129552 Elektroinštalačný materiál ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, 917 02 Trnava 47542268 235,29 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
26.04.2018 4500129576 Xintox odmasťovač, Power Wipes - utierky, čistič KAN 110 REMPO Trnava, s.r.o., Ľudová 18, 917 01 Trnava 46321519 699,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3