Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.02.2026 2226001417 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 11,376,32
16.02.2026 2226001421 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 30,775,69
16.02.2026 2326003010 Nájomná zmluva PO VP/2026/03200 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 23,649,54
16.02.2026 2226001422 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 88,878,51
16.02.2026 2326003016 Nájomná zmluva PO VP/2026/01837 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 85,197,97
16.02.2026 2226001424 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 42,063,70
16.02.2026 2326003019 Nájomná zmluva PO VP/2026/03159 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK 36022047 18,41
16.02.2026 2326002991 Nájmová zmluva na pozemok PO Rozhodnutie č. 5503/21186/2025/18.1. ŽSR Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 581,36
16.02.2026 2226001374 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500265729 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,140,03
16.02.2026 2226001375 OOPP 4500265754 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 226,84