Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2025 | 2225000486 | servis BL677ZF | 4500249961 | PO CAR, s.r.o., Petrovianska 11565/1, Prešov, 080 05, SK | 31693989 | 270,06 | |
| 28.01.2025 | 2225000487 | oprava uťahováka | 4500249366 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 63,00 | |
| 28.01.2025 | 2225000488 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500249426 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 1,740,39 | |
| 28.01.2025 | 2225000489 | Propán bután | 4500249578 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 31,00 | |
| 28.01.2025 | 2225000515 | servis BL212TV | 4500249856 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 53,46 | |
| 28.01.2025 | 2225000516 | Externý HDD | 4500246968 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 149,90 | |
| 28.01.2025 | 2225000517 | čalúnený nábytok | ET/2023/0037 | 4500247020 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 635,00 |
| 28.01.2025 | 2225000518 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500249364 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 948,25 |
| 28.01.2025 | 2225000519 | servis BL069HP | 4500249752 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 1,083,05 | |
| 28.01.2025 | 2225000520 | Káva | 4500250148 | Q&OC Partner s.r.o., Ťačevská 3998, Bardejov, 085 01, SK | 50148176 | 98,28 |