Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.09.2014 3014000418 Dopoistenie motorových vozidiel UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK 00653501 326,00
26.09.2014 5014000539 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 100,75
26.09.2014 2114001070 mpv 33516/2014 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 899,72
26.09.2014 2114001085 Objednávka stanovenia ochranného a manipulačného priestoru pre strojové vybavenie OBJ/76792/2014 Lena Balašková - BOZPO, Poľovnícka 717/3, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 41652240 150,00
26.09.2014 2114001089 doplnenie evakuačného rozhlasu, vypracovanie PD 4500056234 HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s r.o., Rajecká cesta 17/2806, Žilina, 010 01, SK 36373303 7,560,00
26.09.2014 2214009820 servis ISD D1 Jablonov - Studenec obj. ORL, september 2014 4500056752 DOPSYS, s.r.o., T.G. Masaryka 1656/48, Zvolen, 960 01, SK 47620196 944,14
26.09.2014 2214009723 phm diesel ZM/2011/0402 4500059096 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 113,06
26.09.2014 2214009854 zavedenie SEPA platobných nástrojov - priame náklady, prevádzkové náklady ZML/1241/2010 4500059893 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 684,748,00
26.09.2014 2314011075 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30803/ZoVB-003/2014/Prešov/1020/RusJa Peter Jarkovsky - CORYN, Jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 32925042 74,84
26.09.2014 2314011078 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/KZ-013/2014/Prešov/0786/OndKa CORS, spol. s r.o., Jesenná 8, Prešov, 080 05, SK 36467057 3,992,04