Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | 2213015183 | Pneuservisné práce | 4500039496 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 20,50 | |
| 31.01.2014 | 2213015184 | Servis vozidla | 4500046364 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,070,00 | |
| 31.01.2014 | 2213015185 | Servis vozidla | 4500046363 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 1,336,89 | |
| 31.01.2014 | 2213015186 | Servis vozidla | 4500045969 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 398,31 | |
| 31.01.2014 | 2214000384 | Individuálny kurz AJ | 4500044248 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 64,00 | |
| 31.01.2014 | 2214000402 | Elektromateriál | 4500047592 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 726,81 | |
| 31.01.2014 | 2214000403 | Hygienický materiál | 4500047507 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 586,91 | |
| 31.01.2014 | 2214000404 | Nemrznúca zmes do ostrekovačov | 4500047476 | EURO-VAT,spol. s.r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 18049397 | 66,00 | |
| 31.01.2014 | 2214000405 | Materiál | 4500047368 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 199,58 | |
| 31.01.2014 | 2214000406 | Zameranie porúch na SOS hláskach | 4500046691 | ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK | 36381403 | 672,00 |