Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2013 | 2213010754 | Kontrola hasiacich prístrojov a príslušenstva | 4500041865 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 927,37 | |
| 15.10.2013 | 2213010756 | Technická a emisná kontrola | 4500041283 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 46,67 | |
| 15.10.2013 | 2213010758 | Technická a emisná kontrola | 4500041282 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 46,67 | |
| 15.10.2013 | 2213010759 | Materiál | 4500041170 | Rastislav Kobetič - KORAMOBEL, Suchá nad Parnou 274, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 41697863 | 1,057,00 | |
| 15.10.2013 | 2213010761 | Oprava vozidla | 4500040746 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 588,83 | |
| 15.10.2013 | 2213010763 | Revízia rozvodu plynu | 4500041249 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 500,00 | |
| 15.10.2013 | 2213010767 | Oprava vozidla | 4500041804 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 496,20 | |
| 15.10.2013 | 2213010972 | pranie | 4500041933 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 15.10.2013 | 2213010977 | odvoz odpadu | 4500041831 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,169,92 | |
| 15.10.2013 | 2213010775 | Základný balík VAT 11/2013 | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 |