Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.04.2012 2112000323 4500014091 Stavebný obchod s.r.o., Sandrická 1059/29, Žarnovica, 966 81, SK 46291962 647,04
04.04.2012 2112000339 Koordinátor bezpečnosti ZM/2011/0237 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK 14384850 480,00
04.04.2012 2212002474 dodávke elektriny na rok 2012 - SSÚD9, SSÚD10, SSÚD11, SSÚR4 ZM/2011/0502 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 -1,168,52
04.04.2012 2212002476 4500014849 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 30,00
04.04.2012 2212002475 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 97,93
04.04.2012 2212002477 4500014511 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,036,60
04.04.2012 2212002524 Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky ZM/2011/0499 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,017,19
04.04.2012 2212002799 Elektronické komunikačné služby ZML/117/2010 Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09, SK 35697270 1,185,70
04.04.2012 2212002494 4500015051 Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK 45976201 148,71
04.04.2012 2212002557 4500015011 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 149,04