Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.11.2024 2224012980 štvrťročná revízia EPS 10/24 4500231683 D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK 36459411 254,10
12.11.2024 2224012981 dotiahnutie WC dosky 4500246578 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 20,00
12.11.2024 2224012982 oprava výtlkov ZM/2023/0316 4500243369 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 6,048,00
12.11.2024 2224012983 odmena EETS 10/2024 ZM/2024/0180 4500246515 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 8,655,54
12.11.2024 2224012984 oprava mosta D1-073 ZM/2024/0367 4500244007 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 430,972,60
12.11.2024 2224012986 servis ISD r 2024 ZM/2019/0401 4500246707 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 180,000,00
12.11.2024 2224012987 Oprava odvodnenia na moste ZM/2024/0397 4500243985 ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK 46315420 893,002,03
12.11.2024 2224012988 odmena EETS 10/2024 ZM/2024/0182 4500246518 Toll4Europe GmbH, Nymphenburger Str. 3c, München, 80335, DE 306242805 314,901,64
12.11.2024 2224012989 AdBlue ZM/2024/0486 4500246013 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 300,00
12.11.2024 2224012990 AdBlue ZM/2024/0486 4500246175 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 297,00