Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2024 2224011047 vyúčtovanie účastn. poplatku 4500242697 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV TRANSPORTBETÓNU, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK 31752560 1,166,67
03.10.2024 2224011055 servis, údržba ISD na D1, D2,D4 ZML/687/2010 4500242776 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,082,13
03.10.2024 2224011056 Asfaltové zálievky BA2 ZM/2020/0393 4500236516 INGDOP s.r.o., Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 1,450,00
03.10.2024 2224011057 oprava vozoviek D1, D2, D4 9/2024 ZM/2023/0316 4500236188 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 13,608,00
03.10.2024 2224011031 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50,00
03.10.2024 3024000690 Pokuta za nepodrobenie vozidla BA 553XG - TK Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 55,00
03.10.2024 2324007556 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-006/2024/Oščadnica/1638/SO101-00, SO121-00/RumDa Obec Oščadnica, Oščadnica 745, Oščadnica, 023 01, SK 00314170 4,036,06
03.10.2024 2224010995 čiastočný dobropis 4500243822 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 -84,46
03.10.2024 2224010972 Účastnícky poplatok 4500244196 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 416,00
03.10.2024 2224010975 Poplatky DC Housing 7/24 ZM/2023/0323 4500244566 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,364,30