Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2025 2225011916 Upratovacie služby 10/25 ZM/2024/0165 4500256592 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 1,926,96
06.11.2025 2225011917 Upratovacie služby 10/25 ZM/2024/0165 4500258934 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
06.11.2025 3025000621 pokuta Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
06.11.2025 2225011834 Prenájom okruhov 11/2025 ZM/2015/0193 4500249174 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
06.11.2025 2225011837 Ubytovanie Hudecová M 4500262719 DOXX RESTAURANT, s. r. o., Kálov 356, Žilina, 010 10, SK 31579060 88,21
06.11.2025 2225011860 Ubytovanie Mateička 4500262833 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o., Športová 2, Žilina, 010 01, SK 47504781 444,09
06.11.2025 2225011817 Spotreba elektrickej energie 9/25 ZM/2023/0323 4500262724 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,362,07
06.11.2025 2225011839 Poplatky za strediská 10/2025 4500252733 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
05.11.2025 2225011807 PO, BOZP 10/2025 ZML/220/2010 4500262231 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
05.11.2025 2225011808 servis, oprava vysokotlakového čističa 4500259758 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 623,30