Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2025 2225011867 BTS BOZP, BT, TPO 10/2025 4500261508 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 750,00
06.11.2025 2225011868 Zneškodnenie odpadu 10/2025 ZML/226/2010 4500259963 FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 6,413,28
06.11.2025 2225011869 technik PO, BOZP 11/2025 ZML/223/2010 4500259849 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19
06.11.2025 2225011870 ND na vozidlá 4500262520 HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK 31444334 749,18
06.11.2025 2225011827 Google Cloud 10/2025 4500262611 Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, 662881, IE 3668997 7,69
06.11.2025 2225011871 Služby odpadového hosp. 10/25 ZM/2015/0048 4500249083 DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK 31582028 162,65
06.11.2025 2225011872 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 227,27
06.11.2025 2225011877 servis BL528VJ 4500262243 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 192,23
06.11.2025 2225011873 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 179,96
06.11.2025 2225011878 Prenájom nádob 10/25 4500249097 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 73,00