Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | 2225003661 | Podpora SAP 1Q/2025 | ZM/2023/0021 | 4500253879 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 13,437,50 |
| 08.04.2025 | 2225003662 | Autopoťah | 4500253112 | Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK | 34501690 | 450,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003663 | ND na vozidlá, chemikálie | 4500253412 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 960,83 | |
| 08.04.2025 | 2225003664 | Spojovací, spotr. materiál | 4500253018 | DIVASI s.r.o., Bratislavská 47, Galanta, 924 01, SK | 50197291 | 44,45 | |
| 08.04.2025 | 2225003665 | Pranie a žehlenie 03/2025 | 4500252054 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 308,99 | |
| 08.04.2025 | 2225003666 | Pracovné náradie, ND | 4500253217 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 148,57 | |
| 08.04.2025 | 2225003670 | Zimná údržba R3 03/2025 | ZML/1764/2010 | 4500253317 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 355,08 |
| 08.04.2025 | 2225003672 | Oprava zvárac. zariadenia | 4500250684 | ARCTECH, s.r.o., Komenského 18 B, Martin, 036 01, SK | 36417611 | 259,76 | |
| 08.04.2025 | 2225003675 | Overenie moment. kľúčov | 4500253451 | Homola spol. s r.o., Dlhé diely 1/18, Bratislava, 841 04, SK | 31325921 | 192,00 | |
| 08.04.2025 | 2225003680 | dotiahnutie WC dosky | 4500253935 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 20,00 |