Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.11.2024 2224013688 servis BL495ZP 4500246753 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 495,75
27.11.2024 2324012221 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15589 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,486,18
27.11.2024 2324012395 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15796 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 2,776,88
27.11.2024 2324012536 Návrhy na vyvlastnenia VP/2024/15916 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 99,245,51
27.11.2024 2124000819 Odborné stanovisko VUVH podľa §16a OBJ/51053/2023 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.arm.gen. L.Svobodu 5, Bratislava, 812 49, SK 00156850 2,100,00
27.11.2024 2324012221 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15589 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,486,18
27.11.2024 2224013638 PHM 4500247890 MOL Česká republika, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, Praha 5, 150 00, CZ 49450301 3,081,50
27.11.2024 2224013680 Tričko, potlač 4500247604 GoldThorn Group Print s.r.o., Zvolenská cesta 345/5, Krupina, 963 01, SK 55513093 116,54
27.11.2024 2224013631 Stavebný, hutný materiál 4500246695 Stavivá Trenčín s.r.o., Kasárenská 361, Trenčín, 911 05, SK 36303721 191,93
27.11.2024 2224013632 oprava mosta D1-229 10/24 ZM/2024/0334 4500240541 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 631,849,06