Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.11.2014 2114001230 ocenenie vecných bremien (plyn) k. ú. Svrčinovec 83350/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 820,00
05.11.2014 2114001231 ocenenie vecných bremien (plyn) k. ú. Čierne 83359/2014 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 900,00
05.11.2014 2114001234 ZoD R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II.úsek, MPV ZML/1831/2010 Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK 480908160 296,08
05.11.2014 2114001352 Dod.a montáž blikačov 4500059750 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 25,594,00
05.11.2014 2214011775 Strážna služba Október 2014 ZM/2013/0427 4500062016 EAGLE SECURITY, a.s., Miletičova 23, Bratislava, 821 09, SK 35800259 3,236,40
05.11.2014 2214011777 Vypracovanie protokolu o vonkajších vplyvoch pre transformačnú stanicu TS-767 4500061679 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 400,00
05.11.2014 2214011779 Vypracovanie prevádzkového predpisu pre plyn. kotolňu v Liptov. Jáne a revízia vodojemu a odstránenie závad zistených pri revízi 4500061676 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 700,00
04.11.2014 3014000466 súdny poplatok 4500062067 Okresný súd Námestovo, Nám.A.Bernoláka 381/4, Námestovo, 029 01, SK 42061385 601,00
04.11.2014 2214011477 elektr.materiál 4500061904 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 365,93
04.11.2014 2214011545 stavebné práce ZM/2011/0412 4500060300 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 1,642,11