Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.10.2014 2214011382 oprava a údržba NV 4500060392 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 202,83
21.10.2014 2214011385 oprava a údržba NV 4500060288 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 547,13
21.10.2014 2214011387 oprava a údržba NV 4500060290 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 712,06
21.10.2014 2214011389 oprava a údržba NV 4500060282 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 326,68
21.10.2014 2214011150 stavebné práce ZM/2011/0386 4500059055 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 8,568,00
20.10.2014 2214011569 skenovanie 4500062430 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 6,55
20.10.2014 2214011571 skenovanie, p. Bučková 4500062423 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 79,41
20.10.2014 2214011572 tlač a iné reprograf.služby, p. Paštrnák 4500062413 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK 22658858 109,82
20.10.2014 2214011595 oprava a údržba stavieb 4500060660 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 209,99
20.10.2014 2214011596 betón 4500062911 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 295,33