Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2014 2214010525 lepidlo mamut, obojstranná páska 4500059550 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 26,49
03.10.2014 2214010527 náhradné diely na vozidlo 4500059620 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 116,04
03.10.2014 2214010529 montáž a nastavenie satelitných prijímačov DIGI a SKYLINK 4500059109 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 328,69
03.10.2014 2214010531 sporák , kávovar 4500059551 elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK 45409129 778,33
03.10.2014 2214010542 cievka, olej, silon a iný materiál 4500059594 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 546,29
03.10.2014 2214010544 oprava nákl.vozidla BA597MD 4500059403 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 560,35
03.10.2014 2214010547 oprava nákl.vozidla BA149PN 4500058875 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 923,23
03.10.2014 2214010549 oprava nákl.vozidla BA598MD 4500059417 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 560,35
03.10.2014 2214010551 oprava nákl.vozidla BA154PN 4500058879 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 837,95
03.10.2014 2314011635 Nájmová zmluva na pozemok PO 869350005-3-2012 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 32,40