Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2014 | 2214000330 | potraviny | 4500047384 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 336,26 | |
| 27.01.2014 | 2214000331 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500046918 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 286,18 | |
| 27.01.2014 | 2214000332 | oprava a údržba auta | 4500044322 | STROJCHEM, a.s., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 256,00 | |
| 27.01.2014 | 2314000481 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/01493 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 345,117,64 | |
| 27.01.2014 | 2214000379 | Pranie | 4500047323 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 245,38 | |
| 27.01.2014 | 2214000387 | Kancelársky papier | 4500047234 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 129,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000478 | Členský príspevok a prístup STN Online | 4500046619 | Slovenský elektrotechnický zväz, Radlinského 28, Bratislava, 811 07, SK | 30778603 | 425,00 | |
| 27.01.2014 | 2214000481 | Montáž čelného skla | 4500047767 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 194,27 | |
| 27.01.2014 | 2313017988 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoNZVB-045/2013/Lučivná/SO631-00/0152/Geodetika | Kúpele Nový Smokovec, Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry, 062 01, SK | 31714471 | 739,51 | |
| 24.01.2014 | 2213015040 | upgrade CRS tunela Sitina zo dňa 25.9.2013 | 4500046683 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 294,412,00 |