Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.11.2024 2224013405 podpora APV 11/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
21.11.2024 2224013406 servis ČOV Topas 11/2024 4500247124 Dušan Fűrhoffer, Modrová 110, Modrová, 916 35, SK 53073321 570,00
21.11.2024 2224013407 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500243929 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,792,20
21.11.2024 2224013407 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500243929 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 10,792,20
21.11.2024 2224013408 Chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500246461 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 18,720,00
21.11.2024 2224013408 Chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500246461 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 18,720,00
21.11.2024 2224013409 Nábehová prechodka 4500245517 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,741,20
21.11.2024 2224013410 STK vozidiel 10/24 4500244110 STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK 44092610 575,00
21.11.2024 2224013409 Nábehová prechodka 4500245517 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,741,20
21.11.2024 2224013411 oprava, údržba BL794ER 4500246823 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 1,841,87