Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.10.2025 2225010301 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 161,08
06.10.2025 2225010320 Oprava dopravného značenia PU ZM/2024/0046 4500259449 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 5,677,80
06.10.2025 2225010302 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 251,57
06.10.2025 2225010321 Betón 4500258548 Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 44,63
06.10.2025 2225010308 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 280,20
06.10.2025 2225010322 Asfaltová zmes 4500259760 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 1,063,12
06.10.2025 2225010309 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 72,06
06.10.2025 2225010323 Oprava mosta D1-096 9/25 ZM/2024/0525 4500251567 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 296,913,64
06.10.2025 2225010313 Rozbor vody z ČOV 4500260162 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 82,50
06.10.2025 2225010324 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500260159 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,861,66