Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2024 2224012159 umytie BL648RR 4500245498 Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK 31699090 75,00
28.10.2024 2224012160 náradie, maliarske potreby 4500244930 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 273,40
28.10.2024 2224012161 elektroinštalačný materiál 4500245372 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 344,52
28.10.2024 2224012162 servis reverznej osmózy 4500243056 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 183,60
28.10.2024 2224012163 oprava kanalizácie 4500244352 Ján Lacík, Dlhé Pole 179, Dlhé Pole, 013 32, SK 37740075 4,090,00
28.10.2024 2224012164 obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500241860 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 16,630,20
28.10.2024 2224012165 Obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500240727 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 21,453,99
28.10.2024 2224012166 Obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500242412 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 23,287,86
28.10.2024 2224012167 Obnova VDZ na D1 10/24 ZM/2022/0313 4500240723 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 7,876,58
28.10.2024 2224012168 servis ČOV 4500245060 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 460,00