Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2024 2224011337 prekovanie kovania 4500241939 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 190,00
08.10.2024 2224011338 nastavenie, premazanie krídel 4500241943 FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36521451 1,235,00
08.10.2024 2224011339 Nápojové poukážky TT ZM/2024/0026 4500244122 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 18,00
08.10.2024 2224011215 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 45,700,30
08.10.2024 2224011340 Náhradné diely 4500244085 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 166,00
08.10.2024 2224011230 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1,262,66
08.10.2024 2224011341 Pneumatiky 4500244115 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 1,510,50
08.10.2024 2224011271 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 369,10
08.10.2024 2224011342 Provízia predaj DZ 09/24 ZM/2024/0102 4500245482 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 54,00
08.10.2024 2224011272 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 315,72