Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2024 2224009864 provízia z predaja DZ 08/2024 ZM/2024/0102 4500243012 ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36539988 65,78
09.09.2024 2224009865 provízia z predaja DZ 08/2024 ZM/2024/0080 4500243007 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 46,67
09.09.2024 2224009866 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500241380 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 813,00
09.09.2024 2224009867 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500242135 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 7,385,00
09.09.2024 2224009868 Provízie z predaja DZ 8/24 ZM/2024/0079 4500243006 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 304,04
09.09.2024 2224009870 Energie za 05-07/2024 ZM/2023/0432 4500243490 BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK 55125808 470,65
09.09.2024 2224009871 provízia z predaja DZ 8/24 ZM/2024/0077 4500243175 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 78,60
09.09.2024 2224009874 IT Služby+Softvér ZM/2023/0021 4500224187 SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK 35737328 420,679,97
09.09.2024 2224009875 Oprava mosta R1-033 ZM/2024/0336 4500240763 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 332,127,56
09.09.2024 2224009876 oprava vozoviek 08/2024 ZM/2020/0414 4500242142 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 16,407,45