Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.09.2024 2224009923 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 408,94
09.09.2024 2224009924 výmena elektr. ovládania 4500240496 Ivan Pračko IPstudio, Družstevná 283/6, Považská Bystrica, 017 01, SK 46490795 233,11
09.09.2024 2224009925 Vyúčtovanie ubytovania 4500241366 EUROVEA Hotel, s.r.o., Pribinova 2, Bratislava, 811 09, SK 45235309 6,018,00
09.09.2024 2224009926 vložné na seminár 4500241840 Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36706272 1,416,67
09.09.2024 2224009927 revízia komína L. Ján 8/24 4500236869 ERIMONT s.r.o., Lučivná 315, Lučivná, 059 31, SK 45956464 70,00
09.09.2024 2224009928 Termo pokladničná páska 4500242808 OXYGENIC s.r.o., Zahradní 396, Jinočany, 252 25, CZ 28938593 1,818,42
09.09.2024 2224009931 Tonery 4500241984 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 875,40
09.09.2024 2224009932 tonery ZM/2023/0098 4500241233 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 11,171,00
09.09.2024 2224009933 BOZP, OPP 8/24 4500241627 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 115,00
09.09.2024 2224009935 úlohy v oblasti CO 8/24 4500241628 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 95,00