Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 2225002642 | servis traktora BA191AL | 4500251341 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 1,431,71 | |
| 18.03.2025 | 2225002629 | opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala | ZM/2021/0130 | 4500252744 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 23,003,04 |
| 18.03.2025 | 2225002643 | servis BA659AJ | 4500251344 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 1,529,70 | |
| 18.03.2025 | 2225002644 | oprava mosta D1-047 | ZM/2024/0108 | 4500251145 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,20 |
| 18.03.2025 | 2225002645 | oprava mosta a zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500251142 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,021,60 |
| 18.03.2025 | 2225002646 | Vakcíny | 4500252416 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 187,09 | |
| 18.03.2025 | 2225002647 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252256 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 85,37 |
| 18.03.2025 | 2225002648 | Kalibrácia Drägeru | 4500251993 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 98,63 | |
| 18.03.2025 | 2225002649 | Spotreba el.energie 2/2025 | ZM/2022/0252 | 4500252647 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 2,621,35 |
| 18.03.2025 | 2225002650 | Sprej na kontakty | 4500252179 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 141,36 |