Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.09.2019 2219011618 oprava vozovky na D1 v úseku SC - TT ZM/2016/0120 4500153185 Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 43,206,38
19.09.2019 2219011619 chemikálie 4500157179 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 242,18
19.09.2019 2219011620 prenájom priemyselných utierok za obdobie 12.08.2019 - 08.09.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
19.09.2019 2219011622 komplexná profylaktická prehliadka systému automatického merania hladiny posypového materiálu v zásobníkoch 4500157219 DITIS, a.s., Bancíkovej 1/A, Bratislava - Ružinov, 821 03, SK 50232886 4,475,00
19.09.2019 2219011623 kopírovací papier ET/2019/0098 4500157238 Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK 31628605 328,13
19.09.2019 2219011624 výmena zad.pružín a obalu paliv. filtra na vozidlo BL696EC 4500157180 AUTOMAX PLUS s.r.o., Sladkovičova 127/632, Považská Bystrica, 017 01, SK 46569022 450,00
19.09.2019 2219011625 mazivá, ND na vozidlá 4500156990 DMS Krajčoviech, s.r.o., Orlové 322, Považská Bystrica, 017 01, SK 36712892 495,94
19.09.2019 2219011626 pravidelný servis hydraulickej ruky PM36P 4500155492 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 1,312,14
19.09.2019 2219011627 pranie a čistenie OOPP 4500154590 Ľubomíra Kováčová - Rýchločistiareň Mýval, SNP 108, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 33326592 117,50
19.09.2019 2219011628 STK na BA872OY 4500156350 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 92,50