Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.08.2019 2219010406 ND na prerobenie hydraulického systému BA328NM a BA947VB 4500155261 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 876,62
21.08.2019 2219010407 pranie a čistenie bielizne 4500156383 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 160,07
21.08.2019 2219010408 potraviny ZM/2019/0075 4500156385 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 136,18
21.08.2019 2219010409 potraviny ZM/2019/0059 4500156373 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 259,64
21.08.2019 2219010410 mrazené potraviny ZM/2018/0168 4500156376 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 500,19
21.08.2019 2219010411 hygienický materiál 4500153917 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
21.08.2019 2219010412 alko, nealko, potraviny ZM/2018/0188 4500156379 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 522,93
21.08.2019 2219010413 pracovné náradie, čistiaci materiál 4500155925 TORBIA, s.r.o., Legionárska 6972, Trenčín, 911 01, SK 36343129 305,86
21.08.2019 2219010414 prenájom rohoží za 15.07.2019 - 11.08.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
21.08.2019 2219010415 prenájom priemyselných utierok za 15.07.2019 - 11.08.2019 4500144098 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00