Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.08.2019 2219010077 školenia 4500154902 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 1,127,00
12.08.2019 2219010078 zriadenie napájania vysielačky do vozidla MAN BL543US 4500154357 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 189,31
12.08.2019 2219010079 zriadenie napájania vysielačky do vozidla MAN BL546US 4500154359 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 189,31
12.08.2019 2219010080 vypracovanie PD DDZ pri opravách vozoviek na RC R1 v úseku R1, ĽJP a Olichov 4500145491 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 4,984,50
12.08.2019 2219010081 čistenie kanalizácie a kamerová skúška od šachty po žumpu na odpočívke PN smer ZA - BA 4500155888 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 820,00
12.08.2019 2219010084 servis SOS hlásiek ZM/2016/0175 4500153535 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 468,00
12.08.2019 2219010085 právne služby ZM/2017/0254 4500156230 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 12,499,50
12.08.2019 2219010087 oprava, výmena komunikačných modulov ZM/2016/0175 4500154399 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,161,00
12.08.2019 2219010090 vývoz fekálií 4500153717 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 90,43
12.08.2019 2219010113 právne služby ZM/2017/0181 4500156233 GARAJ &Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 13,350,00